*ST园城:烟台园城黄金股份有限公司内部控制审计报告

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日期:2024-05-01 00:00:00
股票名称:*ST园城 股票代码:600766
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烟台园城黄金股份有限公司内部控制审计报告和信审字(2024)第000423号目 录 页 码一、内部控制审计报告 1-4 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二○二四年四月三十日 内部控制审计报告 报告扉页 烟台园城黄金股份有限公司 内部控制审计报告 内控审计报告-园城黄金23-12 (1) 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 四、导致否定意见的事项 五、财务报告内部控制审计意见 内控审计报告-园城黄金 2024-04-30T20:15:21+0…

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